各部门(学院):
为做好 2024 年度研究院内部控制报告编报工作,推动完善内部控制建设,提升财会监督效能,根据《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》规定,结合烟台市行政事业单位“内部控制建设提升行动”的要求,将有关工作通知如下:
(一)编报内容。根据通知的附件,填报部门报告。各部门负责审核、汇总下级各处室内部控制报告。
各部门应根据2024年度内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的成效,如实填报各项内容,提供能够真实反映本部门内部控制建设情况的相关佐证材料,不得提供虚假资料。
(二)报送时间。各部门请于2025年5月16日前报送本部门2024年度内部控制报告及相关材料(加盖公章后以纸质或扫描电子版形式)。请将扫描电子版发送邮箱18653503080@cau.edu.cn ,纸质版交至财务与资产管理部1505室。
各部门要切实加强内部控制报告编报工作的组织领导,确保符合条件的“应报尽报”,对填报的内部控制报告及佐证材料加强审核,重点关注报告的规范性、数据的准确性、数据的合理性以及佐证材料的真实性。
研究院根据各部门报送的报告,结合内部控制报告编报情况,对部门内部控制建设工作进行评价,并抽取一定数量的单位进行核实。
附件:
1.附件1 烟台研究院各部门2024年度内部控制报告(模板).doc
财务与资产管理部
2025年4月21日
(联系人:张海峰 联系电话:6923236)